
Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa
047 / 439 51 06
www.cinobana.sk
ocucinobana@cinobana.sk
IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600
Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková hodnota s DPH |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
294/2012 | Pripojenie na internet - Voľne, paušálny poplatok 01.-31.08.2012, Pripojenie na internet NAJ, paušálny poplatok 01.-31.08..2012 | 24,05 € | Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143, DIČ: 2020254621 | 09.08.2012 |
295/2012 | Faktúra za hlasové služby, tel.č.: 0903/431440 | 10,08 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469 | 07.08.202 |
296/2012 | Faktúra za jedálne kupóny 583ks (á 3,80€) | 2081,40 € |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava IČO: 31396674 |
06.08.2012 |
297/2012 | Faktúra za: čerpadlo GRN 300/2/G50H A1DT 1ks, Práce naviac: montáž čerpadla a prerobenie ovládania pre snímanie teploty s použitím vyhodnocovačov DiTs, kilometre 2x190 km, práca, cestovné hodiny, vyhodnocovač DiTs | 2196,00 € | Jaroslav Pavlík, MDŽ 52, 942 01 Šurany, IČO: 35427990, DIČ: 1023257510 | 08.08.2012 |
298/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 01.08.-31.08.2012 odb. miesto: Kat.Huta 10/10, Cinobaňa 299, 298,291,317, Turičky 67 | 579,00 € |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 IČO: 35815256 |
01.08.2012 |
299/2012 | Faktúra za vývoz odpadu súvisiaceho s aktivačnými prácami, váž. lístok 23-100-08/12, Liaz kont. 44 km, práca ram kont. | 67,74 € | Ján Klinčok - Službyt/účt., Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO:30512255 | 09.08.2012 |
300/2012 | Rybársky lístok | 43,00 € | Foto-Video-CopyCentrum, Hviezdoslavova 25, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 10907343, DIČ: 1020593893 | 04.08.2012 |
301/2012 | Faktúra za údržbu programového vybavenia podľa Zmluvy o diele č. 03-38N za mesiac 08/2012 | 15,94 € |
PRO TEMPORE poradenské družstvo, A. Bernoláka, 960 01 Zvolen IČO: 36030350 |
01.08.2012 |
302/2012 | Faktúra za prepravu podľa č. ZPVND 175760, 175761, váž. lístok 107-100-08/12, 86-100-08/12, Liaz kont. 60 km, vývoz KO obyv.1x0,15 | 101,88 € | Ján Klinčok - Službyt/účt., Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO:30512255 | 30.08.2012 |
303/2012 | Preprava v zmysle zmluvy č. 1/PR/97- august 2012 | 117,51 € | Slovenská autobusová doprava a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 36054259, DIČ: 2020082493 | 31.08.2012 |
304/2012 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0905/655 585 | 63,89 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.08.2012 |
305/2012 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0907/407821 | 25,00 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.08.2012 |
306/2012 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/288454 | 16,98 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.08.2012 |
307/2012 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/472298 | 3,32 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.08.2012 |
308/2012 | Faktúra za Rental Contract nájomné fľaša oceľová 62ks, DD nájomné fľaša oceľová 62 ks | 53,57 € | MESSER TATRAGAS, s.r.o., Chalupkova 9, IČO:00685852 | 31.08.2012 |
309/2012 | Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Kat.Huta za obdobie: 31.07-27.08.2012 | 6,61 € | VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030 | 27.08.2012 |
310/2012 | Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Cinobaňa kotolňa, za obdobie: 27.07-27.08.2012 | 11,90 € | VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030 | 27.08.2012 |
311/2012 | Faktúra za hlasové služby, tel.č.: 047/ 4511 595,597, 596, 731, 733 za obdobie: 01.-31.08.2012 | 72,12 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 | 31.08.2012 |
312/2012 | Faktúra za hlasové služby, tel.č.: 047/ 4395106, 108, 135, 450 za obdobie: 01.-31.08.2012 | 70,25 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 | 31.08.2012 |
313/2012 |
01/OTH.TM.CONTRACT, NON-HARDWARE CO 1 ks, 02/ SIM.PO.E64.2-02, 3FF AKTIVACIA P 1ks, 03/POS.NK.C5R-04, NOKIA C5 REFRES 1ks, 04/SIM.PO.E64-2-02, 3FF AKTIVACIA P 1 ks 05/POS.NK.300-03, NOKIA 300 1 ks |
61,46 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 | 17.08.2012 |
314/2012 | Prevádzkovanie kanalizácie za mesiac VIII.2012 | 200,00 € | Karman s.r.o., 985 53 Mýtna 419, IČO: 46450955, DIČ: 2023386618 | 31.08.2012 |
315/2012 | Zneškodnenie odpadu - august, poplatok za uloženie | 1113,03 € | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 | 31.08.2012 |
316/2012 | Vývoz odpadu | 739,32 € | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 | 31.08.2012 |
317/2012 | Faktúra za tovar podľa objednávky: rezné lanko 3 mmx240 m - 1ks, rezné lanko 3,0 mmx200 m - 1 ks, chrániče sluchu štandart 2 ks | 106,00 € | Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, 984 01 Lučenec, IČO: 32605668, DIČ:1020576480 | 31.08.2012 |
318/2012 | Faktúra za tovar podľa objednávky: rezné lanko 3 mmx240 m - 2ks, rezné lanko 3,0 mmx200 m - 1 ks, chrániče sluchu štandart 3 ks, chrániče predkolenia 3 ks, rukav.prac.kožené 12 ks | 227,85 € | Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, 984 01 Lučenec, IČO: 32605668, DIČ:1020576480 | 31.08.2012 |