Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Faktúry 2012 | August 2012

  1. Január 2012
  2. Február 2012
  3. Marec 2012
  4. Apríl 2012
  5. Máj 2012
  6. Jún 2012
  7. Júl 2012
  8. August 2012
  9. September 2012
  10. Október 2012
  11. November 2012
  12. December 2012

 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia
Celková hodnota s DPH
Dodávateľ Dátum doručenia
294/2012 Pripojenie na internet - Voľne, paušálny poplatok 01.-31.08.2012, Pripojenie na internet NAJ, paušálny poplatok 01.-31.08..2012 24,05 € Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143, DIČ: 2020254621 09.08.2012
295/2012 Faktúra za hlasové služby, tel.č.: 0903/431440 10,08 € Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469 07.08.202
296/2012 Faktúra za jedálne kupóny 583ks (á 3,80€) 2081,40 €

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101  Bratislava IČO: 31396674

06.08.2012
297/2012 Faktúra za: čerpadlo GRN 300/2/G50H A1DT 1ks, Práce naviac: montáž čerpadla a prerobenie ovládania pre snímanie teploty s použitím vyhodnocovačov DiTs, kilometre 2x190 km, práca, cestovné hodiny, vyhodnocovač DiTs 2196,00 € Jaroslav Pavlík, MDŽ 52, 942 01 Šurany, IČO: 35427990, DIČ: 1023257510 08.08.2012
298/2012 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 01.08.-31.08.2012 odb. miesto: Kat.Huta 10/10, Cinobaňa 299, 298,291,317, Turičky 67 579,00 € SPP, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11  Bratislava 26
IČO: 35815256
01.08.2012
299/2012 Faktúra za vývoz odpadu súvisiaceho s aktivačnými prácami, váž. lístok 23-100-08/12, Liaz kont. 44 km, práca ram kont. 67,74 € Ján Klinčok - Službyt/účt., Turičky 74, 985 22  Cinobaňa, IČO:30512255 09.08.2012
300/2012 Rybársky lístok 43,00 € Foto-Video-CopyCentrum, Hviezdoslavova 25, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 10907343, DIČ: 1020593893 04.08.2012
301/2012 Faktúra za údržbu programového vybavenia podľa Zmluvy o diele č. 03-38N za mesiac 08/2012 15,94 € PRO TEMPORE poradenské družstvo, A. Bernoláka, 960 01  Zvolen 
IČO: 36030350
01.08.2012
302/2012 Faktúra za prepravu podľa č. ZPVND 175760, 175761, váž. lístok 107-100-08/12, 86-100-08/12, Liaz kont. 60 km, vývoz KO obyv.1x0,15 101,88 € Ján Klinčok - Službyt/účt., Turičky 74, 985 22  Cinobaňa, IČO:30512255 30.08.2012
303/2012 Preprava v zmysle zmluvy  č. 1/PR/97- august 2012 117,51 € Slovenská autobusová doprava a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 36054259, DIČ: 2020082493 31.08.2012
304/2012 Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0905/655 585 63,89 € ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 31.08.2012
305/2012 Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0907/407821 25,00 € ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 31.08.2012
306/2012 Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/288454 16,98 € ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 31.08.2012
307/2012 Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/472298 3,32 € ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 31.08.2012
308/2012 Faktúra za Rental Contract nájomné fľaša oceľová 62ks, DD nájomné fľaša oceľová 62 ks 53,57 € MESSER TATRAGAS, s.r.o., Chalupkova 9, IČO:00685852 31.08.2012
309/2012 Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Kat.Huta  za obdobie: 31.07-27.08.2012 6,61 € VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030 27.08.2012
310/2012 Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Cinobaňa kotolňa,  za obdobie: 27.07-27.08.2012 11,90 € VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030 27.08.2012
311/2012 Faktúra za hlasové služby, tel.č.: 047/ 4511 595,597, 596, 731, 733 za obdobie: 01.-31.08.2012 72,12 € Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 31.08.2012
312/2012 Faktúra za hlasové služby, tel.č.: 047/ 4395106, 108, 135, 450 za obdobie: 01.-31.08.2012 70,25 € Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 31.08.2012
313/2012

01/OTH.TM.CONTRACT, NON-HARDWARE CO 1 ks,

02/ SIM.PO.E64.2-02, 3FF AKTIVACIA P 1ks,

03/POS.NK.C5R-04, NOKIA C5 REFRES 1ks,

04/SIM.PO.E64-2-02, 3FF AKTIVACIA P 1 ks

05/POS.NK.300-03, NOKIA 300 1 ks

61,46 € Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 17.08.2012
314/2012 Prevádzkovanie kanalizácie za mesiac VIII.2012 200,00 € Karman s.r.o., 985 53 Mýtna 419, IČO: 46450955, DIČ: 2023386618 31.08.2012
315/2012 Zneškodnenie odpadu - august, poplatok za uloženie 1113,03 € Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 31.08.2012
316/2012 Vývoz odpadu 739,32 € Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 31.08.2012
317/2012 Faktúra za tovar podľa objednávky: rezné lanko 3 mmx240 m - 1ks, rezné lanko 3,0 mmx200 m - 1 ks, chrániče sluchu štandart 2 ks 106,00 € Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, 984 01 Lučenec, IČO: 32605668, DIČ:1020576480 31.08.2012
318/2012 Faktúra za tovar podľa objednávky: rezné lanko 3 mmx240 m - 2ks, rezné lanko 3,0 mmx200 m - 1 ks, chrániče sluchu štandart 3 ks, chrániče predkolenia 3 ks, rukav.prac.kožené 12 ks 227,85 € Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, 984 01 Lučenec, IČO: 32605668, DIČ:1020576480 31.08.2012