Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia
|
Celková hodnota s DPH
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
74/2014 |
FO Údaje o daňovníkovi A3, PO Údaje o daňovníkovi A3, prepravné poplatky |
18,56 € |
CART PRINT s.r.o, Štúrova 57/B, Nitra, IČO: 34131159, DIČ: 2020407653 |
05.03.2014 |
75/2014 |
Faktúra za údržbu programového vybavenia podľa Zmluvy o diele č.13-05/U, za mesiac 03/2014 |
15,94 € |
PROXIMO s.r.o., Francisciho 1153/15, Zvolen, IČO: 47230967, DIČ: 2023827817 |
01.03.2014 |
76/2014 |
Zemný plyn |
1765,00 € |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44291809, DIČ: 2022646549 |
31.03.2014 |
77/2014 |
Celoročná reklama na internete www.profesionalnyregister.sk od 05.03.2014 do 04.03.2015 |
240,00 € |
Profesionálny register s.r.o, Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 46938079, DIČ: 2023697709 |
05.03.2014 |
78/2014 |
Jedálne kupóny |
1975,14 € |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674, DIČ: 2020321864 |
11.03.2014 |
79/2014 |
Faktúra za služby mobilnej siete, obdobie 08.02. - 07.03.2014 |
38,37 € |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 |
07.03.2014 |
80/2014 |
FA za publikáciu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1 ks + poštovné a balné |
49,50 € |
AJFA+AVIS s.r.o, Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 31602436, DIČ: 2020446032 |
12.03.2014 |
81/2014 |
Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie, obdobie : 02.2014-12.2014, Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie, obdobie :01.2015-01.2015 |
83,65 € |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice, IČO: 00162957, DIČ: 2020762480 |
19.03.2014 |
82/2014 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za startu času za stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti |
40,00 € |
Ing. Anna Cifraničová, Fučíkova 26, 987 01 Poltár |
28.02.2014 |
83/2014 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za startu času za stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti |
35,00 € |
Ing. Anna Cifraničová, Fučíkova 26, 987 01 Poltár |
28.02.2014 |
84/2014 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za startu času za stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti |
35,00 € |
Ing. Anna Cifraničová, Fučíkova 26, 987 01 Poltár |
28.02.2014 |
85/2014 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za startu času za stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti |
35,00 € |
Ing. Anna Cifraničová, Fučíkova 26, 987 01 Poltár |
28.02.2014 |
86/2014 |
Prevedená kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, za prevedenú opravu PHP a dodaný materiál |
504,00 € |
NOVHAS, Miroslav Jackuliak, Dobroč 239, Mýtna, IČO: 14178354, DIČ: 1020574852 |
06.03.2014 |
87/2014 |
Fa za rozbor vody č. 2518/2014, Katarínska Huta |
60,55 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 |
14.03.2014 |
88/2014 |
FA za práce montážnou plošinou MP 13 na základe výkazu o výkone motorového vozidla zo dňa 12.03.2014 a 13.04.2014 |
362,88 € |
Podnik služieb a výroby, Dobroč, IČO: 31583865, DIČ: 2020464919 |
12.03.2014 |
89/2014 |
Vlajka SR 100x150 cm/ 3ks + poštovné |
32,70 € |
LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov, IČO: 36498980, DIČ: 2021919801 |
10.03.2014 |
90/2014 |
Zneškodnenie odpadu za mesiac marec |
1365,34 € |
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 |
31.03.2014 |
91/2014 |
Vývoz KO/marec |
1100,75 € |
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 |
31.03.2014 |
92/2014 |
Faktúra za laboratórne rozbory, akreditovaný odber 2h zlievanej vzorky, manipulačný poplatok |
96,05 € |
Mikrolab, s.r.o., Kirejevská 1678, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 36629324, DIČ: 2021871478 |
31.03.2014 |
93/2014 |
Verejná správa SR - ročný prístup, od 02.04.2014 do 01.04.2014 |
76,00 € |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503, DIČ: 2020449189 |
01.04.2014 |
94/2014 |
Faktúra za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac marec 2014 |
1912,00 € |
Základná škola s materskou školou Cinobaňa 98522, IČO:37831577, DIČ: 2021641534 |
31.03.2014 |
95/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.03.-31.03.2014 |
69,61 € |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 |
31.03.2014 |
96/2014 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č.: 0905/655585 |
51,64 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
31.03.2014 |
97/2014 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č.: 0907/407821 |
30,97 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
31.03.2014 |
98/2014 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č.: 0917/288454 |
22,14 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
31.03.2014 |
99/2014 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č. 0917/472298 |
3,70 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
31.03.2014 |
100/2014 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č.: 0915/886283 |
30,40 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
31.03.2014 |
101/2014 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č.: 0915/886282 |
29,99 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
31.03.2014 |
102/2014 |
Faktúra za vykonané služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a služby na ochranu pred požiarmy za I. štvrťrok 2014 |
324,00 € |
Ján Karman, 985 53 Kotmanová 2, IČO: 37754122, DIČ: 1030600846 |
31.03.2014 |
103/2014 |
Prevádzkovanie kanalizácie za mesiac III/2014 |
200,00 € |
Karman s.r.o., 985 53 Mýtna 419, IČO: 46450955, DIČ: 2023386618 |
31.03.2014 |
104/2014 |
Preprava v zmysle zmluvy č. 1/PR/97- marec 2014 |
117,56 € |
Slovenská autobusová doprava a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 36054259, DIČ: 2020082493 |
31.03.2014 |
105/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete, za obdobie: 01.03. - 31.03.2014 |
32,72 € |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 |
31.03.2014 |
106/2014 |
Faktúra za vývoz odpadu, váž. lístok 63-100-03/14, 36 km |
62,46 € |
Ján Klinčok - Službyt, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 30512255, DIČ: 1020575666 |
14.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|