Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia
|
Celková hodnota s DPH
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
35/2014 |
Faktúra za údržbu programového vybavenia podľa Zmluvy o diele č.13-05/U za mesiac 02/2014. |
15,94 € |
PROXIMO s.r.o., Francisciho 1153/15, Zvolen, IČO: 47230967, DIČ: 2023827817 |
01.02.2014 |
37/2014 |
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR. |
36,00 € |
SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454, DIČ: 2020795601 |
07.02.2014 |
38/2014 |
Faktúra za zemný plyn, obdobie 01.02.-28.02.2014 |
1765,00 € |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44291809, DIČ: 2022646549 |
28.02.2014 |
39/2014 |
Faktúra za tovap podľa objednávky |
341,04 € |
MASLEN s.r.o, Badín 655, 976 32 Badín, IČO: 36619370, DIČ: 2021736123 |
06.02.2014 |
40/2014 |
LDPE vrece 700x1100x0,04 mm žlté 1500 ks, HDPE vrece smet. 50x60 cm, 20 ks/rol/5 rol. |
137,10 € |
Dušan Matúška, Ulica okružná 11, 984 03 Lučenec, IČO: 32617151, DIČ: 1020570859 |
13.02.2014 |
41/2014 |
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR. |
14,28 € |
SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454, DIČ: 2020795601 |
07.02.2014 |
42/2014 |
Faktúra za OP a OS podľa objednávky, ČOV - elektrická inštalácia, revízia, el. zariadenia strojov na ČOV 9 ks |
244,00 € |
Milan Vitéz, Fučíkova 612/1 Poltár, IČO: 10864245, DIČ: 1031263035 |
10.02.2014 |
43/2014 |
Služby spojené s projektom Obec 2014 (Firmy v obci) na obdobie 12 mesiacov |
118,80 € |
SIMS, a.s., Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca, IČO: 31425836, DIČ: 2020380615 |
04.02.2014 |
44/2014 |
Nová verzia programu Kartotéka 8.04 - evidencia obyvateľstva (tlačivo pre voľby prezidenta) |
138,00 € |
AMICA, spol s.r.o., Uhrova 12457/1D, Bratislava, IČO: 31644848, DIČ: 2020466019 |
16.02.2014 |
45/2014 |
Faktúra za služby mobilnej siete, obdobie od 08.01. - 07.02.2014 |
39,56 € |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 |
07.02.2014 |
46/2014 |
FA za vodné a stočné, odberné miesto: Cintorín Turičky |
0,00 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 |
12.02.2014 |
47/2014 |
FA za vodné a stočné, odberné miesto: Hlavná ulica 316/173, Cinobaňa - Kultúrny dom |
0,00 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 |
13.02.2014 |
48/2014 |
FA za vodné a stočné, odberné miesto: Hlavná ulica 309/11, Cinobaňa |
0,00 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 |
13.02.2014 |
49/2014 |
FA za vodné a stočné, odberné miesto: Sídlisko 112/20, Cinobaňa |
0,00 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 |
13.02.2014 |
50/2014 |
FA za vodné a stočné, odberné miesto: Banská ulica 315/1, Cinobaňa |
2,76 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 |
12.02.2014 |
51/2014 |
FA za vodné a stočné, odberné miesto: Banská ulica 102/78, Cinobaňa, Zdravotné stredisko |
23,46 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 |
12.02.2014 |
52/2014 |
FA za vodné a stočné, odberné miesto: Sídlisko 111/18, Cinobaňa, Kotolňa |
6,90 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 |
13.02.2014 |
53/2014 |
Projektová dokumentácia vrátana technického posúdenia stavby - Oprava budovy Základnej školy s materskou školou v Cinobani - havarijný stav, oprava plochej strechy, výmena vonkajších výplní otvorov |
492,00 € |
PROMOST s.r.o., Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec, IČO: 45351856, DIČ: 2022945430 |
17.02.2014 |
54/2014 |
Zbierka zákonov SR, ročník 2013 |
68,13 € |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503, DIČ: 2020449189 |
14.02.2014 |
55/2014 |
Knihy do miestnej knižnice |
108,93 € |
Dováľ, s.r.o., Družby 6, 987 01 Poltár, IČO: 47336587, DIČ: 2023827828 |
14.02.2014 |
56/2014 |
FA za vodné a stočné, odberné miesto: Turičky 67 |
0,00 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 |
19.02.2014 |
57/2014 |
Skriňa so záv. registrat. jednorad., univerzálna skriňa |
916,80 € |
KAISER + KRAFT, s.r.o., Školská 3, Nitra, IČO: 36786080, DIČ: 2022387356 |
25.02.2014 |
58/2014 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č.: 0915886282 |
29,99 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
28.02.2014 |
59/2014 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č.: 0915886283 |
32,04 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
28.02.2014 |
60/2014 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č.: 0917472298 |
3,32 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
28.02.2014 |
61/2014 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č.: 0917288454 |
7,43 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
28.02.2014 |
62/2014 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č.: 0907407821 |
26,99 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
28.02.2014 |
63/2014 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č.: 0905655585 |
51,01 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
28.02.2014 |
64/2014 |
Faktúra za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiacfebruár 2014 |
1292,00 € |
Základná škola s materskou školou Cinobaňa 98522, IČO:37831577, DIČ: 2021641534 |
28.02.2014 |
65/2014 |
Preprava v zmysle zmluvy č. 1/PR/97- február 2014 |
117,56 € |
Slovenská autobusová doprava a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 36054259, DIČ: 2020082493 |
28.02.2014 |
66/2014 |
Faktúra za laboratórne rozbory, akreditovaný odber 2h zlievanej vzorky, manipulačný poplatok |
175,30 € |
Mikrolab, s.r.o., Kirejevská 1678, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 36629324, DIČ: 2021871478 |
28.02.2014 |
67/2014 |
Prevádzkovanie kanalizácie za mesiac II..2014 |
200,00 € |
Karman s.r.o., 985 53 Mýtna 419, IČO: 46450955, DIČ: 2023386618 |
28.02.2014 |
68/2014 |
Vývoz odpadu |
704,74 € |
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 |
28.02.2014 |
69/2014 |
Zneškodnenie odpadu |
755,78 € |
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 |
28.02.2014 |
70/2014 |
047/4395106 047/4395106by pevnej siete, obdobie 01.02. - 28.02.2014, tel.č. 047/4395106, 108 |
32,72 € |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 |
28.02.2014 |
71/2014 |
047/4511731 047/4511731by pevnej siete, obdobie 01.02. - 28.02.2014, tel.č. 047/4511731, 595, 597, 731 |
68,33 € |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 |
28.02.2014 |
72/2014 |
Vhotovenie GP 32616881-029/2014 - oddelenie pozemku p.č. 911/186-187 a určenie vlastníckych práv (vodný zdroj) |
200,00 € |
GEODET - súkromná geo.kancelária Ing. Ján Šága, Železničná č.5, Poltár, IČO: 32616881, DIČ: 1031644867 |
28.02.2014 |
73/2014 |
Vod.Residia JET QN2,5 DN/20/30 C=130mm, Vod. 420 QN 2,5 165 mm R3/4 kpl. |
186,96 € |
TIKA -MaR s.r.o., Sadová 3016/14, 916 01 Stará Turá, IČO: 46505148, DIČ: 2820015286 |
22.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|