Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Faktúry 2013 | Máj 2013

  1. Január 2013
  2. Február 2013
  3. Marec 2013
  4. Apríl 2013
  5. Máj 2013
  6. Jún 2013
  7. Júl 2013
  8. August 2013
  9. September 2013
  10. Október 2013
  11. November 2013
  12. December 2013
Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia
Celková hodnota s DPH
Dodávateľ Dátum doručenia
136/2013 Pripojenie na internet - Volne, paušálny poplatok 01.05.2013-31.05.2013 12,00 € Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143, DIČ: 2020254621 10.05.2013
137/2013 Faktúra za ošetrenie SW+cestovné 72,00 € Juraj Ballek, Trieda Hradca Králové 34, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37327381, DIČ: 1042865175 03.05.2013
138/2013 Faktúra za tovar: okrúhla dz fi 700-2 ks, objímka fi60-4 ks, stĺpik poz.60/3m-2 ks, krytka plastová-2ks, manipulačný poplatok 170,32 € GEMER KOVO s.r.o., 049 64 Sirk 317, IČO: 36733776, DIČ: 2022324601 02.05.2013
139/2013 Faktúra za údržbu programového vybavenia podľa Zmluvy o diele č. 03-38N za mesiac 05/2013 15,94 € PRO TEMPORE poradenské družstvo, A. Bernoláka, 960 01  Zvolen, IČO: 36030350DIČ: 2020067929 01.05.2013
140/2013 Faktúra za laboratórne rozbory, akreditovaný odber 2 h zlievanej vzorky a manipulačný poplatok 83,66 € Mikrolab, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36629324 23.05.2013
141/2013 Faktúra za vodné s točné, odberné miesto Cinobaňa Turičky, obdobie: 12.02.-22.05.2013 1,34 € Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta  5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 28.05.2013
142/2013 Faktúra za opravu fasády na KD Cinobaňa 204,00 € GM - STAV, s.r.o, Rúbanisko III/3, 98403 Lučenec, IČO: 36735141, DIČ: 2022315911 27.05.2013
143/2013 Guľočkové pero - 150 ks, Netkaná taška 40 ks, Kľúčenka 30 ks 261,84 € Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211, DIČ: 1020577811 13.05.2013
144/2013 Kancelárske potreby (papier kop. biely, doska spisová, kanc.zásuvka, lamin. fólie, euroobaly, farby do tlačiarne atď.) 447,60 € Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211, DIČ: 1020577811 15.05.2013
145/2013 Vývoz odpadu, vozidlo liaz 3 kont., váž. lístok 112-100-05/13, Liaz kont. 86 km 133,08 € Ján Klinčok - Službyt, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 30512255, DIČ: 1020575666 22.05.2013
146/2013 Faktúra za služby mobilnej siete, obdobie od 08.04. - 07.05.2013 48,44 € Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 07.05.2013
147/2013 Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0915/886282 29,99 € ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 31.05.2013
148/2013 Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0915/885283 29,99 € ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 31.05.2013
149/2013 Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/472298 3,32 € ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 31.05.2013
150/2013 Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/288454 22,82 € ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 31.05.2013
151/2013 Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0907/407821 33,94 € ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 31.05.2013
152/2013 Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0905/655585 44,99 € ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 31.05.2013
153/2013 Faktúra za služby pevnej siete, Hlasové služby tel.č.: 047/4511595, 97, 731, 733 80,95 € Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 31.05.2013
154/2013 Faktúra za služby pevnej siete, Hlasové služby tel.č.: 047/4395106, 4395108 32,72 € Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 31.05.2013
155/2013 Faktúra za vodné a stočné, odberné miesto Cinobaňa kotolňa, obdobie: 25.04. - 28.05.2013 13,40 € Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta  5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 28.05.2013
156/2013 Prevádzkovanie kanalizácie za mesiac V.2013 200,00 € Karman s.r.o., 985 53 Mýtna 419, IČO: 46450955, DIČ: 2023386618 31.05.2013
157/2013 Faktúra za plyn, obdobie: 01.06.-30.06.2013 1655,00 € RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44291809, DIČ: 2022646549 31.05.2013
158/2013 Faktúra za opravu a údržbu na verejnom obecnom osvetlení a elektrických zariadeniach vo vlastníctve obce za obdobie marec-apríl 2013 387,00 € Roman Spodniak, ELEKTROSEK, 985 22 Cinobaňa 285, IČO: 44916272, DIČ: 1080346245 27.05.2013
159/2013 Faktúra za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac máj 2013 1806,00 € Základná škola s materskou školou Cinobaňa 98522, IČO:37831577, DIČ: 2021641534 31.05.2013
160/2013 Faktúra na základe zmluvy o uverejnení inzercie:WEB stránka, inzercia 124,00 € NEO Slovakia, s.r.o., Levočská 4929, 058 01 Poprad, IČO: 46463127, DIČ: 2820006156 31.05.2013
161/2013 Vývoz komunálneho odpadu 738,55 € Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 31.05.2013
162/2013 Zneškodnenie odpadu 05/13 a poplatok za uloženie 1003,08 € Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 31.05.2013
163/2013 Kancelárske potreby 295,79 € Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211, DIČ: 1020577811 30.05.2013
164/2013 Faktúra za vodné s točné, odberné miesto Cinobaňa Katarínska Huta, obdobie: 25.04.-28.05.2013 21,44 € Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta  5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 31.05.2013
165/2013 Preprava v zmysle zmluvy  č. 1/PR/97-  máj 2013 117,56 € Slovenská autobusová doprava a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 36054259, DIČ: 2020082493 31.05.2013
166/2013 Turistické tabuľky 42,00 € Štúdio s.r.o., Z.Nejedlého 1, 984 01 Lučenec, IČO: 36623598, DIČ: 2021794027 23.05.2013
167/2013 Faktúra za vodné s točné, odberné miesto Cinobaňa, obdobie: 12.02.-22.05.2013 2,68 € Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta  5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 28.05.2013
168/2013 Faktúra za vodné s točné, odberné miesto Cinobaňa , obdobie: 12.02.-22.05.2013 5,36 € Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta  5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 28.05.2013
169/2013 Faktúra za vodné s točné, odberné miesto Cinobaňa , obdobie: 12.02.-22.05.2013 22,79 € Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta  5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 28.05.2013
170/2013 Faktúra za vodné s točné, odberné miesto Cinobaňa KD, obdobie: 12.02.-22.05.2013 123,30 € Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta  5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 28.05.2013
171/2013 Faktúra za vodné s točné, odberné miesto Cinobaňa Turičky 67, obdobie: 12.02.-22.05.2013 2,68 € Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta  5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 28.05.2013
172/2013 Faktúra za vodné s točné, odberné miesto Cinobaňa Zdravotné stredisko, obdobie: 12.02.-22.05.2013 101,86 € Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta  5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 28.05.2013