
Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa
047 / 439 51 06
www.cinobana.sk
ocucinobana@cinobana.sk
IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600
Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková hodnota s DPH |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
136/2013 | Pripojenie na internet - Volne, paušálny poplatok 01.05.2013-31.05.2013 | 12,00 € | Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143, DIČ: 2020254621 | 10.05.2013 |
137/2013 | Faktúra za ošetrenie SW+cestovné | 72,00 € | Juraj Ballek, Trieda Hradca Králové 34, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37327381, DIČ: 1042865175 | 03.05.2013 |
138/2013 | Faktúra za tovar: okrúhla dz fi 700-2 ks, objímka fi60-4 ks, stĺpik poz.60/3m-2 ks, krytka plastová-2ks, manipulačný poplatok | 170,32 € | GEMER KOVO s.r.o., 049 64 Sirk 317, IČO: 36733776, DIČ: 2022324601 | 02.05.2013 |
139/2013 | Faktúra za údržbu programového vybavenia podľa Zmluvy o diele č. 03-38N za mesiac 05/2013 | 15,94 € | PRO TEMPORE poradenské družstvo, A. Bernoláka, 960 01 Zvolen, IČO: 36030350DIČ: 2020067929 | 01.05.2013 |
140/2013 | Faktúra za laboratórne rozbory, akreditovaný odber 2 h zlievanej vzorky a manipulačný poplatok | 83,66 € | Mikrolab, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36629324 | 23.05.2013 |
141/2013 | Faktúra za vodné s točné, odberné miesto Cinobaňa Turičky, obdobie: 12.02.-22.05.2013 | 1,34 € | Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 | 28.05.2013 |
142/2013 | Faktúra za opravu fasády na KD Cinobaňa | 204,00 € | GM - STAV, s.r.o, Rúbanisko III/3, 98403 Lučenec, IČO: 36735141, DIČ: 2022315911 | 27.05.2013 |
143/2013 | Guľočkové pero - 150 ks, Netkaná taška 40 ks, Kľúčenka 30 ks | 261,84 € | Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211, DIČ: 1020577811 | 13.05.2013 |
144/2013 | Kancelárske potreby (papier kop. biely, doska spisová, kanc.zásuvka, lamin. fólie, euroobaly, farby do tlačiarne atď.) | 447,60 € | Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211, DIČ: 1020577811 | 15.05.2013 |
145/2013 | Vývoz odpadu, vozidlo liaz 3 kont., váž. lístok 112-100-05/13, Liaz kont. 86 km | 133,08 € | Ján Klinčok - Službyt, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 30512255, DIČ: 1020575666 | 22.05.2013 |
146/2013 | Faktúra za služby mobilnej siete, obdobie od 08.04. - 07.05.2013 | 48,44 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 | 07.05.2013 |
147/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0915/886282 | 29,99 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.05.2013 |
148/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0915/885283 | 29,99 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.05.2013 |
149/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/472298 | 3,32 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.05.2013 |
150/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/288454 | 22,82 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.05.2013 |
151/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0907/407821 | 33,94 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.05.2013 |
152/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0905/655585 | 44,99 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.05.2013 |
153/2013 | Faktúra za služby pevnej siete, Hlasové služby tel.č.: 047/4511595, 97, 731, 733 | 80,95 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 | 31.05.2013 |
154/2013 | Faktúra za služby pevnej siete, Hlasové služby tel.č.: 047/4395106, 4395108 | 32,72 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 | 31.05.2013 |
155/2013 | Faktúra za vodné a stočné, odberné miesto Cinobaňa kotolňa, obdobie: 25.04. - 28.05.2013 | 13,40 € | Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 | 28.05.2013 |
156/2013 | Prevádzkovanie kanalizácie za mesiac V.2013 | 200,00 € | Karman s.r.o., 985 53 Mýtna 419, IČO: 46450955, DIČ: 2023386618 | 31.05.2013 |
157/2013 | Faktúra za plyn, obdobie: 01.06.-30.06.2013 | 1655,00 € | RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44291809, DIČ: 2022646549 | 31.05.2013 |
158/2013 | Faktúra za opravu a údržbu na verejnom obecnom osvetlení a elektrických zariadeniach vo vlastníctve obce za obdobie marec-apríl 2013 | 387,00 € | Roman Spodniak, ELEKTROSEK, 985 22 Cinobaňa 285, IČO: 44916272, DIČ: 1080346245 | 27.05.2013 |
159/2013 | Faktúra za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac máj 2013 | 1806,00 € | Základná škola s materskou školou Cinobaňa 98522, IČO:37831577, DIČ: 2021641534 | 31.05.2013 |
160/2013 | Faktúra na základe zmluvy o uverejnení inzercie:WEB stránka, inzercia | 124,00 € | NEO Slovakia, s.r.o., Levočská 4929, 058 01 Poprad, IČO: 46463127, DIČ: 2820006156 | 31.05.2013 |
161/2013 | Vývoz komunálneho odpadu | 738,55 € | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 | 31.05.2013 |
162/2013 | Zneškodnenie odpadu 05/13 a poplatok za uloženie | 1003,08 € | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 | 31.05.2013 |
163/2013 | Kancelárske potreby | 295,79 € | Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211, DIČ: 1020577811 | 30.05.2013 |
164/2013 | Faktúra za vodné s točné, odberné miesto Cinobaňa Katarínska Huta, obdobie: 25.04.-28.05.2013 | 21,44 € | Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 | 31.05.2013 |
165/2013 | Preprava v zmysle zmluvy č. 1/PR/97- máj 2013 | 117,56 € | Slovenská autobusová doprava a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 36054259, DIČ: 2020082493 | 31.05.2013 |
166/2013 | Turistické tabuľky | 42,00 € | Štúdio s.r.o., Z.Nejedlého 1, 984 01 Lučenec, IČO: 36623598, DIČ: 2021794027 | 23.05.2013 |
167/2013 | Faktúra za vodné s točné, odberné miesto Cinobaňa, obdobie: 12.02.-22.05.2013 | 2,68 € | Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 | 28.05.2013 |
168/2013 | Faktúra za vodné s točné, odberné miesto Cinobaňa , obdobie: 12.02.-22.05.2013 | 5,36 € | Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 | 28.05.2013 |
169/2013 | Faktúra za vodné s točné, odberné miesto Cinobaňa , obdobie: 12.02.-22.05.2013 | 22,79 € | Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 | 28.05.2013 |
170/2013 | Faktúra za vodné s točné, odberné miesto Cinobaňa KD, obdobie: 12.02.-22.05.2013 | 123,30 € | Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 | 28.05.2013 |
171/2013 | Faktúra za vodné s točné, odberné miesto Cinobaňa Turičky 67, obdobie: 12.02.-22.05.2013 | 2,68 € | Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 | 28.05.2013 |
172/2013 | Faktúra za vodné s točné, odberné miesto Cinobaňa Zdravotné stredisko, obdobie: 12.02.-22.05.2013 | 101,86 € | Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 | 28.05.2013 |