
Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa
047 / 439 51 06
www.cinobana.sk
ocucinobana@cinobana.sk
IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600
Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková hodnota s DPH |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
71/2013 | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 01.03.-31.03.2013, Kat. Huta 10, Cinobaňa 299, 298, 291, 317, Turičky 67 | 3417,00 € | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802 | 01.03.2013 |
72/2013 | Faktúra za údržbu programového vybavenia podľa Zmluvy o diele č. 03-38N za mesiac 03/2013 | 15,94 € | PRO TEMPORE poradenské družstvo, A. Bernoláka, 960 01 Zvolen, IČO: 36030350DIČ: 2020067929 | 01.03.2013 |
73/2013 | Faktúra za služby mobilnej siete | 48,83 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 | 07.03.2013 |
74/2013 | Faktúra za laboratórne rozbory, akreditovaný odber 2h zlievanej vzorky, manipulačný poplatok | 83,66 € | Mikrolab, s.r.o., Kirejevská 1678, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 36629324, DIČ: 2021871478 | 11.03.2013 |
75/2013 |
Vyúčtovacia faktúra, obdobie 19.01.-28.02.2013, Kat. Huta 10, Cinobaňa 299, 298, 291, 317, Turičky 67 |
429,23 € | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802 | 18.03.2013 |
76/2013 | Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie, obdobie : 02.2013-12.2013, Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie, obdobie : 01.2014-01.2014 | 83,65 € | IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice, IČO: 00162957, DIČ: 2020762480 | 27.03.2013 |
77/2013 | Faktúra za objednávku tovaru: Okrúhla dz fi 700 - 5 ks, Trojuholník s=900 - 1 ks, Infomačná dz - 2ks,Dodatková dz - 3 ks, Stop fi 700 - 1 ks, objímka 24 ks, stĺpik 6 ks, krytka 6 ks, manipulačný poplatok | 703,01 € | GEMER KOVO, s.r.o., 049 64 Sirk 317, IČO: 36733776, DIČ: 2022324601 | 21.03.2013 |
78/2013 | Odpady 1-12/2013 | 59,48 € | Ing. Miroslav Mračko, EPOS Pečnianska 6, 851 01 Bratislava, IČO: 11791519, DIČ: 1020486731 | 08.10.2012 |
79/2013 | Faktúra za knihy podľa vlastného výberu | 98,94 € | Július Dováľ, ul. Družby č.7/5, 987 01Poltár, IČO: 32605692, DIČ: 1020575699 | 22.03.2013 |
80/2013 | Pripojenie na internet - Volne, paušálny poplatok 01.03.2013-31.03.2013 | 12,00 € | Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143, DIČ: 2020254621 | 11.03.2013 |
81/2013 | Faktúra za Rental Contract nájomné fľaša oceľová 10ks | 4,56 € | MESSER TATRAGAS, s.r.o., Chalupkova 9, IČO:00685852, DIČ: 2020293220 | 31.03.2013 |
82/2013 | Faktúra za vykonané služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a služby na ochranu pred požiarmy za I. štvrťrok 2013 | 324,00 € | Ján Karman, 985 53 Kotmanová 2, IČO: 37754122, DIČ: 1030600846 | 31.03.2013 |
83/2013 | Prevádzkovanie kanalizácie za mesiac III.2013 | 200,00 € | Karman s.r.o., 985 53 Mýtna 419, IČO: 46450955, DIČ: 2023386618 | 31.03.2013 |
84/2013 | Faktúra za vodné a stočné, obdobie: 23.02.-25.03.2013, Katarínska Huta | 14,75 € | Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 | 28.03.2013 |
85/2013 | Faktúra za vodné a stočné, obdobie: 23.02.-25.03.2013, Cinobaňa kotoňa | 29,48 € | Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 | 28.03.2013 |
86/2013 | Faktúra za opravy a údržby na verejnom obecnom osvetlení a na elektrických zariadeniach vo vlastníctve obce za obdobie - január a február 2013 | 392,00 € | Roman Spodniak, ELEKTROSEK, 985 22 Cinobaňa 285, IČO: 44916272, DIČ: 1080346245 | 24.03.2013 |
87/2013 | Vývoz odpadu súvisiaceho s aktivačnými prácami, váž. lístok 64-100-03/13, Liaz kont. 64 km, práca ram.kont. | 91,74 € | Ján Klinčok - Službyt, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 30512255, DIČ: 1020575666 | 30.03.2013 |
88/2013 | Faktúra za práce spojené s odhŕňaním snehu | 190,04 € | Ján Klinčok - Službyt, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 30512255, DIČ: 1020575666 | 31.03.2013 |
89/2013 | Faktúra za:Zbierka zákonov SR, ročník 2013 - 2. preddavok | 0,00 € | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 315925503, DIČ: 2020449189 | 27.03.2013 |
90/2013 | Preprava v zmysle zmluvy č. 1/PR/97- marec 2013 | 117,56 € | Slovenská autobusová doprava a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 36054259, DIČ: 2020082493 | 31.03.2013 |
91/2013 | Faktúra za služby pevnej siete, Hlasové služby tel.č.: 047/4395106, 4395108 | 32,72 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 | 31.03.2013 |
92/2013 | Faktúra za služby pevnej siete, Hlasové služby tel.č.: 047/45 11 595, 596,597,731, 733 | 75,34 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 | 31.03.2013 |
93/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0907/407821 | 31,01 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.03.2013 |
94/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0905/655585 | 50,41 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.03.2013 |
95/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/472298 | 3,32 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.03.2013 |
96/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/288454 | 19,72 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.03.2013 |
97/2013 | Zimná údržba miestnych komunikácií | 207,00 € | Roľnícke družstvo Látky, 985 45 Látky 130, IČO: 223263, DIČ: 2020464776 | 30.03.2013 |
98/2013 | Vývoz odpadu | 705,83 € | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 | 31.03.2013 |
99/2013 | Zneškodnenie odpadu za 03/13 | 961,41 € | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 | 31.03.2013 |
100/2013 | Zrušenie vodovodnej prípojky | 70,00 € | Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 | 28.03.2013 |
101/2013 | Faktúra za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac marec 2013 | 1582,00 € | Základná škola s materskou školou Cinobaňa 98522, IČO:37831577, DIČ: 2021641534 | 31.03.2013 |
102/2013 | Faktúra za dodávku plastových výrobkov podľa cenovej ponuky č.p13-0219, parapety vnútorné, vonkajšie, montáž | 661,19 € | PRP Plasty, s.r.o., Železničná 1068, 990 01Veľký Krtíš, IČO: 36623857, DIČ: 2021797316 | 28.03.2013 |