
Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa
047 / 439 51 06
www.cinobana.sk
ocucinobana@cinobana.sk
IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600
Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková hodnota s DPH |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
103/2013 | Faktúra za účasť na odbornom seminári "Správa registratúry" dňa 09.04.2013 v Lučenci | 39,00 € | Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky, IČO: 37922190, DIČ: 2022129725 | 09.04.2013 |
104/2013 | Faktúra za údržbu programového vybavenia podľa Zmluvy o diele č. 03-38N za mesiac 04/2013 | 15,94 € | PRO TEMPORE poradenské družstvo, A. Bernoláka, 960 01 Zvolen, IČO: 36030350DIČ: 2020067929 | 01.04.2013 |
105/2013 | Právo pre ROPO a Obce - Predplatné mesačníka (máj - december 2013) | 43,00 € | IURA EDITION, spol. s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, DIČ: 2020300965 | 08.04.2013 |
106/2013 | Faktúra za plyn, obdobie od 01.04. - 30.04.2013 | 1655,00 € | RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44291809, DIČ: 2022646549 | 05.04.2013 |
107/2013 | Faktúra za služby mobilnej siete, obdobie od 08.03. - 07.04.2013 | 48,44 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 | 08.04.2013 |
108/2013 | Jedálne kupóny | 2983,14 € | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674, DIČ: 2020321864 | 08.04.2013 |
109/2013 | Fa za prepravu zásielky | 31,84 € | TNT Express Worldwide spol. s.r.o., Pri starom letisku14, P.O.BOX 48, 830 06 Bratislava 36, IČO: 31351603, DIČ: 2020329113 | 06.04.2013 |
110/2013 | Pripojenie na internet - Volne, paušálny poplatok 01.04.2013-30.04.2013 | 12,00 € | Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143, DIČ: 2020254621 | 10.04.2013 |
111/2013 | Faktúra za výrobu, tlač a knihárske spracovanie, balenie do fólie Cinobanský občasník, 600 ks | 187,20 € | EX MUSIC spol. s.r.o., M.Gorkého 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36026018, DIČ: 2020080722 | 11.04.2013 |
112/2013 | Faktúra za služby podľa zmluvy o použití SW za rok 2013, ročný poplatok za používanie SW - Účtovníctvo miestnych samospráv, Daň z nehnuteľnosti Majetok, Ostatné miestne dane, Pošta, Fakturácia, Miestny poplatok za KO | 316,67 | Remek s.r.o, Nálepkova 2, 949 01 Nitra, IČO: 36535605, DIČ: 2020152475 | 18.04.2013 |
113/2013 | Vyúčtovacia FA, obdobie 01.03. - 31.03.2013 | 3255,47 € | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802 | 15.04.2013 |
114/2013 | Vývoz odpadu súvisiaceho s aktivačnými prácami, váž. lístok 56-100-04/13, Liaz kont. 40 km | 62,94 € | Ján Klinčok - Službyt, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 30512255, DIČ: 1020575666 | 19.04.2013 |
115/2013 | Vývoz odpadu súvisiaceho s aktivačnými prácami, váž. lístok 59-100-04/13, Liaz kont. 64 km | 91,74 € | Ján Klinčok - Službyt, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 30512255, DIČ: 1020575666 | 18.04.2013 |
116/2013 | Vykonané stavebné úpravy v priestoroch obecného úradu | 107,42 € | Ján Antal - JAAN, 985 22 Cinobaňa 293, IČO: 34795669, DIČ: 1036319581 | 19.04.2013 |
117/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0918/472298 | 3,32 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 30.04.2013 |
118/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/288454 | 20,08 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 30.04.2013 |
119/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0907/407821 | 32,38 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 30.04.2013 |
120/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0905/655585 | 44,99 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 30.04.2013 |
121/2013 | Zneškodnenie odpadu 04/13 a poplatok za uloženie | 1614,96 € | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 | 30.04.2013 |
122/2013 | Vývoz komunálneho odpadu | 1105,57 € | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 | 30.04.2013 |
123/2013 | Faktúra za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac apríl 2013 | 1845,00 € | Základná škola s materskou školou Cinobaňa 98522, IČO:37831577, DIČ: 2021641534 | 30.04.2013 |
124/2013 | Prevádzkovanie kanalizácie za mesiac IV.2013 | 200,00 € | Karman s.r.o., 985 53 Mýtna 419, IČO: 46450955, DIČ: 2023386618 | 30.04.2013 |
125/2013 | FA na základe dohody o cene zo dňa 19.03.2013 za zrušenie vodovodnej prípojky Cinobaňa č.63 | 6,45 € | Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 | 29.04.2013 |
126/2013 | Preprava v zmysle zmluvy č. 1/PR/97- apríl 2013 | 117,56 € | Slovenská autobusová doprava a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 36054259, DIČ: 2020082493 | 30.04.2013 |
127/2013 | Faktúra za služby pevnej siete, Hlasové služby tel.č.: 047/4395106, 4395108 | 32,72 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 | 30.04.2013 |
128/2013 | Faktúra za služby pevnej siete, Hlasové služby tel.č.: 047/4511595, 596, 597, 731, 733 | 75,65 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 | 30.04.2013 |
130/2013 | Vodné a stočné - Cinobaňa - kotolňa, obdobie od 1.1. do 31.12.2013 | 2,68 € | Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 | 29.04.2013 |
131/2013 | Vodné a stočné - Katarínska Huta,obdobie od 1.1. do 31.12.2013 | 2,68 € | Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 | 29.04.2013 |
132/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0915/886282 | 45,98 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 30.04.2013 |
133/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0915/886283 | 4598 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 30.04.2013 |
134/2013 | Faktúra za tovar podľa objednávky, nožnice na krovie 2 ks | 51,80 € | Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, 984 01 Lučenec,IČO: 32605668, DIČ: 1020576480 | 12.04.2013 |
135/2013 | Faktúra za prácu s nákl. vozidlom MTS 24 | 83,52 € | Hronec Ondrej, Majakovského 2340/5, 984 01 Lučenec, IČO: 32612036, DIČ: 1020577030 | 30.04.2013 |